Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
274.684,43 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
274.684,43 €
70,24%
69.967,54 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
69.967,54 €
17,89%
44.620,03 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
44.620,03 €
11,41%
1.814,64 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.814,64 €
0,46%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -62.559,06 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -22.159,12 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -849,90 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -65.783,16 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -151.351,24 € |
12: Personalaufwendungen | 69.967,54 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.620,03 € |
15: Abschreibungen | 274.684,43 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.814,64 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 391.086,64 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 239.735,40 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 239.735,40 € |